2018年,我院审计(内审)工作坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻审计署《关于内部审计工作的规定》和教育部《教育系统内部审计工作规定》等有关法律法规,围绕教育改革发展的中心任务,创新审计理念,充分发挥内部审计监督职能,全面落实省教育厅部署的各项重点审计工作,切实为学院教育发展提供坚强保障。
一、继续强化审计机构、队伍和制度建设
进一步加强理论和业务学习,提高服务意识和工作能力。注重同各级管理层的交流与沟通,争取各级管理层的理解和信任,全面准确掌握情况。进一步梳理内审制度,按照省教育厅即将修订的教育内部审计工作基本制度,结合我院实际,修订、完善内审规定、办法和细则。
二、做好学院财务收支审计
审计财务收支,重点监督财务收支的真实性、完整性、合法性以及账务处理的规范性,推动学院不断完善内控制度,防范经济风险,促进财务管理制度全面落实。开展好2017年度学生资助政策落实情况和专项资金管理使用情况审计,并按时向教育厅报告审计结果。
三、开展绩效工资及招生奖励专项审计
审计我院2017年学院绩效工资执行情况、完善绩效工资分配制度,真正做到公正、公平与合理,充分调动教师的工作积极性和创造性。开展好招生奖励发放情况审计,严格专项支出管理,杜绝挪用专款,充分发挥专项资金的经济效益和社会效益。
四、加强建设工程管理审计
继续开展我院新校区建设项目跟踪审计工作。要从工程预算、最高限价审核、工程招标、结算等进行全方位跟踪审核,对已完工的零星工程进行结算审计。防止建设工程项目高估冒算行为,保证工程项目质量,节约建设资金,充分发挥内部审计监督与服务的功能。针对我院当前新校区建设的实际,积极创新工程审计和财务审计有机结合的新思路,以工程财务审计为主线,推行财务、审计人员担任主审,整体上把握整个项目审计情况,做到工程审计与财务审计相互衔接、有机结合,打破原有的工程人员和财务人员各管一块的格局,努力开创审计工作新局面,全力维护学院正常的财经秩序和各类建设资金的安全。
五、积极做好外部审计配合工作
积极联系安康市审计局(投资一科),整理完善当年竣工工程的资料,核查工程量,及时报送安康市审计局进行结算审计。与安康市审计局密切联系,完成市审计局对我院进行的经济责任审计工作。
六、探索开展内部控制评价工作
针对办学环境、办学规模、办学层次的变化以及学院、二级学院两级管理体制的建立完善,主动适应在财权分解、科学预算、体制重建、职能转换等方面新形势,积极探索财务与审计结合,解决学院及二级学院财务两级管理的困难和问题。